第一部分 概 况
单位基本情况及主要职能临沂市城市道路维护管理处是正科级事业单位,全额财政拨款。现有职工44名,主要从事城市道路桥梁建设、城市道路桥梁维护管理及路政巡查工作。
第二部分 2015年部门预算表
表1.2015年**部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2015年预算 |
项 目 |
2015年预算 |
一、财政拨款收入 |
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按功能科目 |
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财力拨款(补助) |
352.39 |
2050802 事业单位离退休 |
79.32 |
纳入预算管理的行政性收费 |
30 |
2120399其他城乡社区公共设施支出 |
303.07 |
纳入预算管理的专项收入 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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罚没收入 |
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其他预算内资金 |
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二、财政专户核拨资金 |
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三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合计 |
382.39 |
本年支出合计 |
382.39 |
五、上级补助收入 |
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上缴上级支出 |
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六、上年结转、结余 |
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结转下年 |
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其中:一般公共预算结转 |
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政府性基金结转 |
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专户结转 |
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收入总计 |
382.39 |
支出总计 |
382.39 |
表2.2015年道路处支出预算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
离退休公用支出 |
|
|
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合 计 |
382.39 |
282.29 |
47.54 |
50.16 |
2.4 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
2.4 |
|
|
|
2.4 |
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
379.99 |
282.29 |
47.54 |
50.16 |
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表3. 2015年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|
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0 |
21 |
0 |
19 |
2 |
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第三部分 2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算。
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为 382.39 万元,其中:财政拨款收入 352.39万元, 纳入预算管理的行政性收费30万元。
2015年支出预算为 382.39 万元,其中:一般公共服务支出 303.07 万元,社会保障和就业支出 79.32 万元,...。
三、“三公”经费预算情况
2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 21 万元。
(一)因公出国(境)费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算 19 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算 2 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。