2016年临沂市建设工程造价管理处部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
为建设工程提供工程造价标准管理服务;研究制定本市建设工程造价管理的措施并组织实施;负责工程造价咨询单位的资质初审;负责全市工程发包单位、承包单位计价依据的解释和工程计价纠纷的调解;负责全市注册造价师的注册管理;负责工程造价咨询合同的审核备案;负责全市工程建设强制性标准的日常管理和监督检查工作。
二、部门预算单位构成
临沂市建设工程造价管理处2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
临沂市建设工程造价管理处 |
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第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、财政拨款收入 |
323.00 |
按功能科目 |
323.00 |
财力拨款(补助) |
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城乡社区服务 |
269.76 |
纳入预算管理的行政性收费 |
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社会保障和就业 |
53.24 |
纳入预算管理的专项收入 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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罚没收入 |
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政府住房基金收入 |
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其他预算内资金 |
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二、财政专户核拨资金 |
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三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合计 |
323.00 |
本年支出合计 |
323.00 |
五、上级补助收入 |
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上缴上级支出 |
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六、上年结转、结余 |
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结转下年 |
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其中:一般公共预算结转 |
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政府性基金结转 |
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专户结转 |
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收入总计 |
323.00 |
支出总计 |
323.00 |
表2.2016年部门支出预算表(请下载)
表2.2016年部门支出预算表.doc
表3. 2016年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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4.80 |
0 |
4.80 |
0 |
4.00 |
0.8 |
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,1 个单位的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为 323.00 万元,其中:财政拨款收入323.00 万元。
2016年支出预算为 323.00 万元,其中:一般公共服务支出 269.76 万元,社会保障和就业支出53.24 万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 4.80 万元。
根据临沂市编办批复,2016年临沂市建设工程造价管理处为公益一类事业单位,纳入财政预算管理 。
(一)因公出国(境)费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算 4.00 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算 0.8 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。