2016年临沂人民公园部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
临沂人民公园录属于临沂市住房和城乡建设局,正科级事业单位,负责人民公园人民广场的建设及维护管理和临沂市儿童活动中心各项事物的管理。现有在编职工84人,退休人员26人。
二、部门预算单位构成
临沂人民公园部门预算包括:临沂人民公园部门预算,临沂人民广场部门预算。
纳入临沂人民公园2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
临沂人民公园 |
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2 |
临沂人民广场 |
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第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年临沂人民公园部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、财政拨款收入 |
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按功能科目 |
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财力拨款(补助) |
1325.94 |
城乡社区环境卫生 |
792.73 |
纳入预算管理的行政性收费 |
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事业单位离退休 |
169.27 |
纳入预算管理的专项收入 |
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城乡社区环境卫生 |
529.94 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
166 |
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罚没收入 |
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政府住房基金收入 |
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其他预算内资金 |
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二、财政专户核拨资金 |
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三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合计 |
1491.94 |
本年支出合计 |
1491.94 |
五、上级补助收入 |
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上缴上级支出 |
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六、上年结转、结余 |
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结转下年 |
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其中:一般公共预算结转 |
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政府性基金结转 |
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专户结转 |
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收入总计 |
1491.94 |
支出总计 |
1491.94 |
表2.2016年临沂人民公园部门支出预算表
表2.2016年临沂人民公园部门支出预算表.doc
表3. 2016年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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14.60 |
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14.60 |
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13.50 |
1.10 |
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为 1491.94万元,其中:财政拨款收入1325.94 万元,国有资源(资产)有偿使用收入166万元。
2016年支出预算为 1491.94 万元,其中:一般公共服务支出 1322.67 万元,社会保障和就业支出 169.27 万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 14.60 万元。与2015年预算数相比减少了12.4万元,降低了45.93%。其中:公务用车购置和运行维护费与2015年预算数相比减少了11.5万元,降低了46%;公务接待费与2015年预算数相比减少了0.9万元,降低了45%;2015年、2016年均未安排因公出国(境)费。
(一)公务用车购置和运行维护费预算 13.50 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(二)公务接待费预算 1.10 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。